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Déclarations de revenus utilisant ITR1 et aucun détail TDS2 disponible


Question

Dans ITR1, (Revenus provenant d'autres sources (Assurez-vous de remplir "Sch TDS2") (AY 2017-18.)

Mes intérêts FD et intérêts de la caisse d'épargne, (Revenus provenant d'autres sources) total en dessous de Rs : - 1 90 000/- en (AY 2017-18.)
Depuis que j'ai rempli le formulaire 15G, le TDS n'est pas déduit par la Banque.
Par conséquent, le formulaire 16A n'est pas fourni par la Banque.
Depuis le formulaire 16A n'est pas fourni, le numéro TAN n'est pas disponible pour remplir TDS2. Le formulaire 26 AS ne montre pas non plus de déductions.

Dans TDS2, (colonne n° (1) Numéro de compte de déduction fiscale (TAN) du déductif .).

  1. Comment remplir TDS2 en ITR1 si TDS n'est pas déduit par la Banque (Pas de numéro TAN) ?

  2. Peut nous laissons TDS2 dans la colonne ITR1 vide puisque TDS n'est pas déduit par la banque pour produire la déclaration de revenus ?

2017/08/29
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8/29/2017 4:18:32 AM

Réponse acceptée

Comment remplir TDS2 dans ITR1 si TDS n'est pas déduit par la banque (pas de numéro TAN) ?

Si TDS n'est pas déduit, vous devez laisser ce champ vide.< /p>

Pouvons-nous laisser TDS2 dans la colonne ITR1 vide puisque TDS n'est pas déduit par la banque pour produire la déclaration de revenus ?

Oui. Vous devez laisser ce champ vide. Vous devez payer la taxe d'auto-évaluation. Pour la somme en jeu, vous devriez avoir effectivement payé l'impôt anticipé. Comme vous ne l'avez pas fait, vous devrez maintenant payer un impôt pénal au taux de 1 % et des intérêts au taux de 1 % sur le montant de l'impôt que vous devez en plus.

Si vous utilisez le revenu Site Web fiscal de tout autre site Web, ceux-ci calculeront la taxe due, s'assureront que vous la payez, puis produiront les déclarations dès que possible.

2017/08/29
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8/29/2017 4:21:54 AM

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