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Declaración conjunta de impuestos en 2 estados diferentes


Pregunta

Mi situación es la siguiente:

  • Mi cónyuge trabaja en MA
  • Trabajé en MA parte del año y parte del año en PA.
  • Nosotros declarar impuestos federales y estatales de forma conjunta.
  • Mi residencia permanente está en MA, pero vivo en un lugar alquilado en PA

Preguntas:

  • A los fines de los impuestos estatales, ¿voy a pagar impuestos según el lugar donde trabajo (PA), el lugar donde tengo una residencia permanente (MA) o el lugar donde me hospedo (PA) o según el número total de días que residía en un estado en particular?
  • Hasta ahora, estaba declarando impuestos conjuntamente con mi cónyuge tanto a nivel federal como estatal. Pero ahora que estamos en diferentes estados, ¿cómo debemos dividir la presentación de los impuestos estatales?
  • Para este año (2012) tendré ingresos en ambos estados, pero a partir de 2013, todos mis ingresos estará en un estado y mi cónyuge en el otro estado. En este caso, ¿ambos tenemos que declarar impuestos en ambos estados?
  • ¿Mi retención será ahora para el impuesto del nuevo estado?
2012/09/29
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9/29/2012 10:39:42 AM

Respuesta aceptada

Ambos estados querrán cobrarte impuestos. Su domicilio fiscal es donde mantiene un domicilio, está registrado para votar, etc. y probablemente querrá mantenerlo como MA ya que declara que MA es su residencia permanente y se hospeda en un lugar alquilado en PA. Pero tenga cuidado con el registro de votantes; ese es uno de los elementos que se pueden utilizar para determinar su estado de residencia. De acuerdo, si usted y su cónyuge son residentes de MA, deben presentar una declaración conjunta como residentes en MA y como no residentes en PA.
Haga los cálculos en la declaración de no residente primero y luego los cálculos en la declaración de residente.

Por lo general, en una declaración de impuestos de no residente, los cálculos son efectivamente los siguientes:

  • Declare todos sus ingresos (generalmente AGI de la declaración federal). Llame a esto $X. Calcule el impuesto estatal de Pensilvania adeudado en $X. Tenga en cuenta que sigue las reglas para los no residentes al hacer esto, no los cálculos que usan los residentes de Pensilvania.
    Llame a la cantidad de impuestos que calculó como $Y.

  • ¿Qué parte del ingreso total $X es atribuible a fuentes de AP? Si esta cantidad es $Z, entonces debe PA $Y veces (Z/X).

En la declaración de residente en MA, es probable que obtenga algunos crédito por los impuestos pagados a PA, y esto reducirá su carga fiscal MA. Por lo general, el crédito máximo se limita a lo que sea menor entre los impuestos reales pagados a PA y lo que habría tenido que pagar a MA por los mismos ingresos.

En lo que respecta a la retención, su empleador en PA retendrá PA impuestos como si fuera un residente de Pensilvania, pero puede ajustar la cantidad a través del equivalente de Pensilvania del formulario W4 del IRS para tener en cuenta cualquier impuesto adicional que pueda adeudarse porque presentará su declaración como no residente. De lo contrario, puede pagar los impuestos estimados a través del equivalente de PA del Formulario 1040ES del IRS. De manera similar, su esposa puede ajustar su retención para contabilizar los impuestos de MA que deberá sobre los ingresos conjuntos, o también puede pagar impuestos estimados a MA. Tenga en cuenta que es poco probable que su empleador en Pensilvania retenga los impuestos de Massachusetts (y los envíe a Massachusetts) por usted, por ejemplo, si es una tienda de papá y mamá, pero puede haber ofertas especiales disponibles si su empleador hace negocios en ambos. estados, es decir, es una tienda MA-and-PA.

2012/09/29
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9/29/2012 3:14:15 PM

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