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¿Debería haber recibido un 1099-G?


Pregunta

Recibí un reembolso del estado de Illinois el año pasado en mis impuestos sobre la renta. Estaba esperando recibir un 1099-G debido a ese reembolso. No he recibido el formulario esperado.

Después de buscar en Google, encontré este sitio: http://tax.illinois.gov/individuals/1099-g.htm

Que dice:

Debería haber recibido un 1099 -G si presentó el formulario federal 1040 de EE. UU. y detalló sus deducciones en el Anexo A federal el año pasado. Si detalló y no recibió el 1099-G, haga clic aquí para obtener la información del 1099-G.

No recibirá un 1099-G si no presentó el 1040 federal de EE. UU. y detalle su deducción en el Anexo A federal el año pasado.

Presenté un 1040 el año pasado y detallé.

Cuando hice clic y Inicié sesión en el sitio de impuestos de Illinois, no vi ninguna mención de un 1099-G para 2014 asociado con mi cuenta.

¿Existen condiciones bajo las cuales no obtendría un 1099-G incluso si lo detallara?< /p>

Además, ¿qué tiene que ver detallar versus reclamar la deducción estándar? (Esto es más por curiosidad, no entiendo la conexión).

Finalmente, suponiendo que esto es un error, ¿cómo haría para pedirle al estado que (re) emita el formulario?

2015/03/07
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3/7/2015 5:13:49 AM

Respuesta aceptada

Cuando detalla sus deducciones, puede deducir todo el impuesto estatal sobre la renta que se dedujo de su cheque de pago el año pasado (no cuánto se debía, sino cuánto se retuvo). Si dedujo esto el año pasado, entonces debe agregar cualquier cantidad que recibió en reembolsos de impuestos estatales sobre la renta el año pasado a sus impuestos de este año, para compensar el hecho de que terminó deduciendo más impuestos estatales sobre la renta de los que realmente debía. al Estado.

Si tomó la deducción estándar el año pasado en lugar de detallar, entonces no dedujo su retención de impuestos estatales sobre el ingreso el año pasado y no necesita reclamar su reembolso como ingreso este año. Además, si detalló, pero eligió tomar la deducción del impuesto estatal sobre las ventas en lugar de la deducción del impuesto estatal sobre la renta, tampoco necesita agregar el reembolso como ingreso.

Por alguna razón, Illinois decidió que no recibe un 1099-G. Puede ser que el monto del reembolso sea demasiado pequeño para justificar el papeleo. Puede ser que la caguen. Pero si dedujo su retención de impuestos estatales sobre la renta en la declaración de impuestos del año pasado, entonces debe agregar el reembolso de impuestos estatales que recibió el año pasado en la línea 10 del 1040 de este año, ya sea que el estado le haya emitido un formulario o no.

Eche un vistazo a las instrucciones de la línea 10 que comienzan en la página 22 del Instrucciones 1040 para ver si tiene alguna situación inusual cubierta allí que no haya mencionado aquí. (Por ejemplo, si recibió un cheque de reembolso de varios años el año pasado). Luego verifique su declaración de impuestos del año pasado para verificar que dedujo su retención de impuestos estatales sobre el ingreso en el Anexo A. Si lo hizo, entonces este año agregue el reembolso que obtuve del estado a la línea 10 del 1040 de este año.

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3/7/2015 1:10:36 PM

Si no detalla sus deducciones, su reembolso de impuestos estatales no se considera un ingreso para usted.

Incluso si no recibió el 1099-G real, sabe cuánto reembolso recibió , para que pueda calcular si necesita volver a agregarlo a sus ingresos este año usando la hoja de trabajo en página 23 de las instrucciones.

2015/03/07

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