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Déposer conjointement des impôts dans 2 États différents


Question

Ma situation est la suivante :

  • Le conjoint travaille à MA
  • J'ai travaillé à MA une partie de l'année et une partie de l'année à PA.
  • Nous déclarer les impôts conjointement pour le fédéral et l'État.
  • Ma résidence permanente est en MA, mais je reste dans un logement loué en PA

Questions :

  • Aux fins des impôts de l'État, vais-je être imposé en fonction de l'endroit où je travaille (PA), de l'endroit où j'ai une résidence permanente (MA) ou de l'endroit où je réside (PA) ou en fonction du nombre total de jours où je résidait dans un état particulier ?
  • Jusqu'à présent, je déposais des déclarations de revenus conjointement avec mon conjoint, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État. Mais maintenant que nous sommes dans des États différents, comment devrions-nous répartir le dépôt des impôts d'État ?
  • Pour cette année (2012), j'aurai des revenus dans les deux États, mais à partir de 2013, l'intégralité de mes revenus sera dans un état et mes conjoints dans l'autre état. Dans ce cas, devons-nous tous les deux déclarer des impôts dans les deux États ?
  • Est-ce que ma retenue sera maintenant pour l'impôt du nouvel État ?
2012/09/29
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9/29/2012 10:39:42 AM

Réponse acceptée

Les deux États voudront vous imposer. Votre domicile fiscal est l'endroit où vous maintenez un domicile, êtes inscrit pour voter, etc. et vous voudrez probablement le conserver comme MA puisque vous déclarez que MA est votre résidence permanente et que vous séjournez dans un logement loué en PA. Mais faites attention à l'inscription sur les listes électorales ; c'est l'un des éléments qui peuvent être utilisés pour déterminer votre état de résidence. OK, donc si vous et votre conjoint êtes résidents de MA, vous devez déposer conjointement en tant que résidents de MA et en tant que non-résidents de PA.
Effectuez d'abord les calculs sur la déclaration des non-résidents, puis les calculs sur la déclaration des résidents.

Généralement, sur une déclaration de revenus de non-résident, les calculs sont effectivement les suivants :

  • Déclarez tous vos revenus (généralement AGI à partir de la déclaration fédérale). Appelez cela $ X. Calculez la taxe d'État PA due sur X $. Notez que vous suivez les règles pour les non-résidents en faisant cela, pas les calculs utilisés par les résidents de l'AP.
    Appelez le montant de l'impôt que vous avez calculé comme $Y.

  • Quelle partie du revenu total de X $ est attribuable aux sources d'AP ? Si ce montant est de Z $, alors vous devez PA $ Y fois (Z/X).

Sur la déclaration du résident à MA, vous obtiendrez probablement quelques crédit pour les impôts payés à PA, ce qui réduira votre charge fiscale MA. Habituellement, le crédit maximum est limité au moindre de l'impôt réel payé à PA et de ce que vous auriez dû payer à MA pour le même revenu.

En ce qui concerne la retenue à la source, votre employeur en PA retiendra PA taxes comme si vous étiez un résident PA, mais vous pouvez ajuster le montant via l'équivalent PA du formulaire IRS W4 afin de tenir compte de toute taxe supplémentaire qui pourrait être due parce que vous déposerez en tant que non-résident. Sinon, vous pouvez payer les taxes estimées via l'équivalent PA du formulaire IRS 1040ES. De même, votre femme peut ajuster sa retenue à la source pour tenir compte des impôts MA que vous devrez sur le revenu commun, ou vous pouvez également payer des impôts estimés à MA. Notez qu'il est peu probable que votre employeur en Pennsylvanie retienne les taxes du Massachusetts (et les envoie au Massachusetts) pour vous, par exemple s'il s'agit d'un magasin ma-and-pa, mais il peut y avoir des offres spéciales disponibles si votre employeur fait des affaires dans les deux états, c'est-à-dire est un magasin MA-et-PA.

2012/09/29
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9/29/2012 3:14:15 PM

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